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it部门年度工作总结

it部门年度工作总结十篇

it部门年度工作总结 篇1

20xx年以来,用电部门总体工作在中心领导的正确领导下、各班组的配合下,以安全为中心、以抓狠电费回收和用电管理工作为重点,通过全员的辛苦努力,顺利、圆满的完成了各项工作任务指标。用电管理部门下分为四个小组,分别有校、装、抄、收、核合为一体的用电管理。用电管理工作主要是业务扩充,用电变更,抄、收、核和与用电客户签订供用电合同等事项,现将部门一年来的工作情况总结如下:

一、装校表班和业扩人员认真履行用电报装手续

优化业扩报装流程,为客户提供一站式服务,方便用户,做到服务理念追求真诚,服务内容追求规范,服务形象追求品牌,服务品质追求一流,尽量满足用户的需求为宗旨。今年新装表319个,表坏换表98个,追回补收电度14947千瓦时,查出违章窃电共4宗,补收电度共57229千瓦时,拆除表共有45个,到年底止与三相用电户签订供用电合同共78份。

二、抄表班按抄表日志

基本按时按质完成每月抄表任务。准确计量客户用电量,保证电力交易的公平、公正、透明。加强电能表和计量装置的管理,提高电能表的“三率”,采取一切措施,使客户电能表调前合格率达到规定标准。并发现异常电表及时开出传票份,送给有关部门进行处理。年初抄表户数15887个,今年年尾抄表户数16206个,增加抄表数319个,增加占2%。

三、营业收费班在做好收费

同时认真做好窗口的咨询工作,礼貌待客、百问不厌的服务态度。营业窗口作为与客户直接打交道的服务窗口,一直始终不渝推行供电承诺制服务,始终铬记“优质服务,永无止境”的服务理念,实行“一站妥”和无双休日制度。农村收费组为服务用户,风雨无阻按期下乡收费。为提高工作效率,在所领导的支持下,于去年七月份实行手提电脑收费,让客户能够得到快捷、简便的优质服务。在资金运载方面,提供专车接送,确保资金安全。,,%。在大家的'共同努力下,确保了各项工作指标的完成。

四、电脑室认真做好电费核算

复核工作,对新电费数据今年共复核57万次...

关于部门年度总结

关于部门年度总结(精选16篇)

关于部门年度总结 篇1

一、人力资源工作总述。

20xx年公司人力资源管理与开发在进一步做好人力资源基础性工作的同时;加强定岗定员、人力资源培训与开发、人力资源管理信息化和人力资源管理制度建设;不断开拓人力资源视野,把握人力资源动态,吸收国内外最新人力资源管理思想和理念,进行人力资源管理改革与创新。

二、人力资源基本情况。

截至20xx年12月31日南粤物流(含合资、控股公司)员工人数1880人,其中公司本部67人,通驿1288人,广东新粤300人,实业93人,威盛17人,东方思维115人。

南粤物流学历情况:截至20xx年12月31日公司拥有大专及以上学历482人,其中博士1人,硕士37人,本科242人,大专202人。

三、通过岗位分析与设置,做好定岗定员工作。

为配合做好公司经营业绩和员工绩效考核工作,加强人工成本控制,根据精干、高效的原则,各属公司结合本公司主营业务情况进行定岗定员,具体情况如下:

(一)通驿分两类进行定岗定员:1、各管理中心按里程、服务区对数以及业务范围等关键指标进行分类;2、服务区按车流量、营业额等指标分类。

确定各类管理中心和服务区的岗位和人员配备,力争为新的服务区建设提供标准化模块。

(二)广东新粤应按公路工程交通安全设施、通信、供电、监控、收费等不同业务量以及合同工程总额、里程和工期情况对现有组织架构、岗位和人员进行适当合理优化,控制好人员数量和人工成本。

(三)实业根据高速公路建设材料供应量、供货总额和里程、工期、工程规模以及信息技术服务等不同业务情况来做好定岗定员工作。

(四)威盛根据海运以及新拓展的业务特点,在现有定编的基础上分块做好岗位任职资格条件说明书和岗位说明书。

同时我们通过走访广珠北、大学城、曲江和后门服务区、广梧等项目,对各项目定岗定员工作进行调研,掌握了第一手定岗定员资料。

四、积极推进人力资源管理制度建设,基本确立公司人...

部门个人年度总结

部门个人年度总结(精选26篇)

部门个人年度总结 篇1

忙碌、紧张、有序的20__年即将成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步:

一、财务制度建设

财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。

:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展,又把出差管理进一步深化,制定了新的出差管理办法,制定了公司内部的下县费用报销标准;另外,我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,在此不再一一列举。

:预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物,相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲,没有现成的模式、经验可循,所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进,对可控性费用控制力度逐渐加大,费用预算越来越合理,对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分,每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

:对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、核算体系建设

进一步理顺了...